À distance
DDA
Ref
8992083

Conformité du contrôle interne en assurance

Piloter et évaluer son dispositif de contrôle interne

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance
Paris
Conformité du contrôle interne en assurance
Mécanisme organisationnel visant à protéger le patrimoine de l’entreprise en limitant les risques d’erreurs et de fraudes comptables : le contrôle interne est un outil de gouvernance d’entreprise.

Aussi une fois mis en place, il convient de savoir évaluer son dispositif pour qu’il soit toujours conforme aux exigences de l’environnement réglementaire.
Objectifs
Identifier les spécificités du contrôle interne en assurance
Adopter les outils et techniques nécessaires à une mise en œuvre efficace
Évaluer l'efficacité de la cellule de contrôle interne

Compétences acquises
Avoir la visibilité sur l'ensemble des exigences liées au contrôle interne dans le secteur de l'assurance et son articulation avec les autres acteurs de la maîtrise des risques au sein de l'entreprise
Public
Directeurs financiers
Responsables juridiques
Risk managers, inspecteurs et responsables de l'audit et du contrôle interne

Prérequis

Connaître les métiers et les spécificités des opérations d’assurance

Programme
Pendant
Conformité du contrôle interne en assurance

Maîtriser le cadre général

  • Le contexte législatif : loi de Sécurité Financière, obligations propres à l'assurance, rapport sur le contrôle interne pour l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), situation dans les autres pays
  • L’impact de la réforme Solvabilité 2 : un levier du contrôle interne
  • Les problématiques spécifiques aux activités d'assurance et dispositifs auxquels les professionnels sont soumis : CAC, ACPR

Définir le contrôle interne

Présenter le référentiel Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
Découvrir les techniques de contrôle interne

  • Séparation des fonctions et piste d'audit
  • Formalisation et supervision des délégations
  • Contrôles ciblés d'opérations et restriction des accès
  • Description des traitements informatiques et logiciels
  • Protection physique, autocontrôle, documentation et reporting

Application aux processus d'une activité d'assurance

  • Processus support : stratégie, contrôle de gestion, comptabilité, placements...
  • Processus métiers : marketing, commercialisation, gestion des contrats et des sinistres, provisionnement...

Étude de cas : exemples de processus mis en place dans certaines entités

Mettre en œuvre et évaluer le contrôle interne dans une société d'assurances

Autodiagnostic : mesure des risques de sa propre structure
Maîtriser les risques

  • Cartographier les risques conformément au dispositif de gestion des risques de Solvabilité 2
  • Gérer les risques
  • Optimiser le contrôle interne

Étude de cas : exemple de restitution de travaux de cartographie et d'analyse des risques
Organiser le contrôle interne

  • Piloter le contrôle interne et sensibiliser au contrôle interne
  • Créer un système d'autoévaluation du contrôle interne

Effectuer les restitutions

  • Reporting des activités de contrôle interne
  • Communication sur le contrôle interne : audités, gouvernance d'entreprise et comité de contrôle interne
  • Utilisation des travaux pour le rapport sur le contrôle interne

Évaluer l'audit interne

  • La direction de l'audit interne : normes et pratiques
  • Les techniques d’évaluation spécifiques à l’assurance : zones de risques
Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Jean CHRISTOFIDÈS
Senior team manager
FINENGY ADVISORY
Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4.2/5
(5 avis)
NOELLIE M.
publié le 26/12/2023
5/5
très bonne formation et très bon formateur !
YANN LEWIS M.
publié le 26/12/2023
3/5
J'ai apprécié la formation dans l'ensemble. Toutefois, j'ai trouvé que le temps consacré à la partie "mise en oeuvre du contrôle interne" était insuffisant. Cette partie devrait plus être développée.
Commentaire publié le 18/12/2023
Bonjour Monsieur,Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire un retour sur cette session de formation. Nous prenons en compte votre avis, qui nous permettra d'améliorer les futures sessions de cette formation. Restant à votre disposition,Bien cordialement,L'équipe EFE
anonymous a.
publié le 12/04/2023
5/5
Formateur très compétent, à l'écoute de son auditoire
anonymous a.
publié le 25/10/2022
4/5
Très intéressante mais très dense. De bonnes notions de finance et comptabilité sont nécessaires.
anonymous a.
publié le 25/10/2019
4/5
Très bien
Date de mise à jour : 12/12/2024